[問題] ERP架構問題-應收付帳款跟稅額分開的問題

看板Programming作者 (夢想中的琴房)時間14年前 (2011/07/10 19:14), 編輯推噓1(1011)
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某一個產品5/1進貨1個$5,000,5/1出貨$8,000,6/1銷項發票(應收立帳$8,400.-),8/1進項發票(應付立帳$5,250.-),幾個問題如下: 1.五月份進銷存表有沒有進貨數量/金額, 如果有,數量1金額$5,000-,那總帳有沒有進貨金額,因為應付立在8/1所以5月沒有進貨金額,進銷存表跟總帳不合? 如果沒有,那表示在庫存異動日期也依據立帳日在8/1才算進貨,那6/1出貨數量1,那六月的進銷存表,有銷貨數量沒進貨數量,期末庫存為-1 這樣好像不太對, 2.五月份進銷存表有沒有銷貨數量/金額,如果有,數量1金額$8,000.-,那總帳有沒有銷貨收入,因為應收立在6/1所以5月沒有銷貨收入,但5月有銷貨成本,總帳卻沒銷貨收入? 那通常一般怎麼解決這問題呢? 2011-07-06 23:52:21 補充 目前ERP廠商寫的程式 把應付帳款拆成兩筆 5月的先認5000 8月認稅額250 然後應收帳款5250就變成5000 跟250兩筆 (5月看到的應付帳款是5000,8月看到的是5000及250) 拆成兩塊目前對於我們作業非常困擾 想請問各位高手有沒有人知道怎麼解決? 因為我們不懂系統架構也不知道到底要怎麼辦比較好 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.47.35.17

07/13 14:02, , 1F
這是會計問題吧...
07/13 14:02, 1F

07/13 14:03, , 2F
你要先抓財務部或相關人員來跟你解釋
07/13 14:03, 2F

07/13 16:09, , 3F
而且你後面補充應該講錯了吧..
07/13 16:09, 3F

07/13 16:10, , 4F
應收帳款應該是8000不是??
07/13 16:10, 4F

07/13 16:11, , 5F
實際上會計帳這樣寫應該也沒錯...
07/13 16:11, 5F

07/13 16:11, , 6F
發票試開八月的 所以稅額在八月才會出
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07/13 16:12, , 7F
去沒錯阿...主要這又扯到倉管部份
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07/13 16:12, , 8F
這部份還要跟進銷存那塊系統有瓜葛.
07/13 16:12, 8F

07/13 16:13, , 9F
如果你沒先進貨 怎麼銷貨?
07/13 16:13, 9F

07/13 16:13, , 10F
所以其實看起來應該是沒問題
07/13 16:13, 10F

07/13 20:33, , 11F
有會計科目可以用.....
07/13 20:33, 11F

07/13 21:10, , 12F
5月份借方應付 8月份貸方應付+貸方稅額
07/13 21:10, 12F
文章代碼(AID): #1E6Ocf-s (Programming)
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